Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2012/212 spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012 32,50 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/209 telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ 33,35 s DPH 31.12.2012 SWAN a.s. 15.07.2013
DF2012/215 vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012 1 045,66 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/213 spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012 96,00 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/211 virtuálna knižnice 12/2012 13,80 s DPH 31.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 15.07.2013
DF2012/210 vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012 674,40 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ 15,96 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Banská Bystrica 21.10.2019
učebné pomôcky ZŠ 215,6 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
školenie ZŠ 137 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
Faktúra DF2020/173 učebnice ZŠ 155,10 s DPH 02.07.2020 AITEC spol. s r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/174 kancelásky papier ZŠ 81,90 s DPH 02.07.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/175 ostatný materiál a učebné pomôcky ZŠ 70,01 s DPH 02.07.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/176 tonery ZŠ 315,68 s DPH 02.07.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF189/2011 spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok 224,50 s DPH 10.01.2012 Obec Kočovce 09.02.2012
Faktúra DF2020/177 tonery ŠJ 107,38 s DPH 02.07.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/171 ostatný materiál ZŠ 10,12 s DPH 02.07.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/178 učebná pomôcka predškoláci MŠ 93,70 s DPH 03.07.2020 DIMEX - SLOVENSKO 22.02.2021
Faktúra DF2020/179 faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 07/2020 1 442,33 s DPH 09.07.2020 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 22.02.2021
Faktúra DF2020/180 revízia hasiacich zariadení ZŠ 23,70 s DPH 09.07.2020 PYROSERVIS a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/172 kancelársky materiál ZŠ 85,02 s DPH 02.07.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7897