Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2012/215 vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012 1 045,66 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/213 spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012 96,00 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/212 spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012 32,50 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/211 virtuálna knižnice 12/2012 13,80 s DPH 31.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 15.07.2013
DF2012/210 vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012 674,40 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/209 telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ 33,35 s DPH 31.12.2012 SWAN a.s. 15.07.2013
učebné pomôcky ZŠ 215,6 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ 15,96 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Banská Bystrica 21.10.2019
školenie ZŠ 137 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
Faktúra DF2020/255 oprava varného kotla ŠJ 480,00 s DPH 11.09.2020 Pudela Stanislav 22.02.2021
Faktúra DF2020/253 riad do ŠJ 185,83 s DPH 11.09.2020 RM Gastro - JAZ s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/256 hygienicky a čiastiaci materiál ZŠ 113,40 s DPH 14.09.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/257 učebné pomôcky MŠ predškol. 133,20 s DPH 14.09.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/258 telefonne poplatky ZŠ 24,30 s DPH 16.09.2020 Slovak Telekom a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/259 učebnice ZŠ 459,00 s DPH 16.09.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/260 učebnice ZŠ 1 270,65 s DPH 16.09.2020 Littera - Richard Šrobár 22.02.2021
Faktúra DF2020/261 tonery ZŠ 190,80 s DPH 17.09.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/254 oprava el.sporáka ŠJ 120,00 s DPH 11.09.2020 Pudela Stanislav 22.02.2021
Faktúra DF189/2011 spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok 224,50 s DPH 10.01.2012 Obec Kočovce 09.02.2012
Faktúra DF2020/263 školenie ZŠ 30,00 s DPH 17.09.2020 Inštitút celživotného vzdelávania Košice 22.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8022