Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2012/210 vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012 674,40 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/215 vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012 1 045,66 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/211 virtuálna knižnice 12/2012 13,80 s DPH 31.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 15.07.2013
DF2012/212 spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012 32,50 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/213 spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012 96,00 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/209 telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ 33,35 s DPH 31.12.2012 SWAN a.s. 15.07.2013
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ 15,96 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Banská Bystrica 21.10.2019
učebné pomôcky ZŠ 215,6 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
školenie ZŠ 137 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
Faktúra DF2020/301 telefonne poplatky MŠ,ŠJ 39,98 s DPH 15.10.2020 Slovak Telekom a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/316 tonery ŠJ 159,55 s DPH 19.10.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/297 elektrická energia MŠ 230,84 s DPH 6410006065 07.10.2020 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 22.02.2021
Faktúra DF2020/298 elektrická energia ŠJ, MŠ4 330,73 s DPH 6410006068 07.10.2020 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 22.02.2021
Faktúra DF2020/299 faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 10/2020 1 442,33 s DPH 07.10.2020 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 22.02.2021
Faktúra DF2020/300 telefonne poplatky ZŠ 39,67 s DPH 15.10.2020 Slovanet, a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/320 hygienický, čistiaci a ostatný materiál ZŠ 316,61 s DPH 20.10.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/319 hygienicky a kancelársky materiál ZŠ 52,55 s DPH 20.10.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/318 doména ZŠ 36,00 s DPH 19.10.2020 WebHouse, s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/317 ochranný materiál ZŠ 46,21 s DPH 19.10.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/315 čistiaci MŠ a ochranný materiál ZŠ 84,23 s DPH 19.10.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8113