Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2012/215 vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012 1 045,66 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/213 spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012 96,00 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/212 spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012 32,50 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/211 virtuálna knižnice 12/2012 13,80 s DPH 31.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 15.07.2013
DF2012/210 vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012 674,40 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/209 telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ 33,35 s DPH 31.12.2012 SWAN a.s. 15.07.2013
učebné pomôcky ZŠ 215,6 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ 15,96 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Banská Bystrica 21.10.2019
školenie ZŠ 137 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
Faktúra DF2020/263 školenie ZŠ 30,00 s DPH 17.09.2020 Inštitút celživotného vzdelávania Košice 22.02.2021
Faktúra DF2020/265 doména ZŠ 71,40 s DPH 24.09.2020 WebHouse, s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/266 kancelásky, čistiaci a hygienicky materiál ZŠ 85,61 s DPH 24.09.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/264 učebnice ZŠ 10,01 s DPH 17.09.2020 AITEC spol. s r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/267 energie plyn MŠ 7-9/2020 1 116,84 s DPH 24.09.2020 Obec Kočovce 22.02.2021
Faktúra DF2020/268 toner ZŠ 59,08 s DPH 24.09.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/269 odbonrá prehliadka kotolne ZŠ 120,00 s DPH 24.09.2020 Koiš Jozef 22.02.2021
Faktúra DF2020/270 odborná prehliadka kotolne ŠJ, telocvične ZŠ 200,00 s DPH 24.09.2020 Koiš Jozef 22.02.2021
Faktúra DF2020/271 čistiaci materiál ZŠ, učebné pomôcky ŠKD 33,65 s DPH 24.09.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF189/2011 spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok 224,50 s DPH 10.01.2012 Obec Kočovce 09.02.2012
Faktúra DF2020/261 tonery ZŠ 190,80 s DPH 17.09.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8036