Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2012/215 vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012 1 045,66 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/213 spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012 96,00 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/212 spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012 32,50 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/211 virtuálna knižnice 12/2012 13,80 s DPH 31.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 15.07.2013
DF2012/210 vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012 674,40 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/209 telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ 33,35 s DPH 31.12.2012 SWAN a.s. 15.07.2013
školenie ZŠ 137 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
učebné pomôcky ZŠ 215,6 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ 15,96 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Banská Bystrica 21.10.2019
Faktúra DF2020/117 hygienický a ostatný materiál ZŠ,MŠ,ŠJ 144,81 s DPH 20.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/113 stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ 2 483,90 s DPH 18.05.2020 Ticket Service s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/114 telefonne poplatky ZŠ 22,73 s DPH 18.05.2020 Slovak Telekom a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/115 hygienický materiál ZS 236,40 s DPH 18.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/116 telefonne poplatky ZŠ 26,54 s DPH 18.05.2020 Slovanet, a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/122 hygienický a čistiaci materiál ZŠ, MŠ, ŠJ 322,80 s DPH 20.05.2020 LUSJA, s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/118 hygienický ZŠ 110,52 s DPH 20.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/119 hygienický a kancelársky materiál ZŠ 195,97 s DPH 20.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/120 hygienický čistiaci materiál ZŠ 240,88 s DPH 20.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/121 hygienický a ostatný materiál ZŠ 128,69 s DPH 20.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/111 hygienický materiál ZŠ 567,73 s DPH 15.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7801